• 索 引 号:370405/2024-00007
  • 主题分类:执行效果评估
  • 发布机构:台儿庄区审计局
  • 成文时间:2024年01月02日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年01月02日
  • 标  题:台儿庄区审计局第四季度重点工作执行措施与监督
  • 效力状态:有效

台儿庄区审计局第四季度重点工作执行措施与监督

序号

工作任务

措施步骤

责任分工

监督方式

1

继续实施领导干部经济责任审计完成审计实施阶段工作,出具审计报告

1.紧扣经济责任,突出权力运行,紧盯重点环节和重点领域,拓展审计监督的广度和深度,推动领导干部树立和践行正确政绩观。坚持既严肃揭示不作为、慢作为等懒政怠政问题,又严格落实“三个区分开来”要求,促进领导干部担当作为、履职尽责。

2.实行审计项目进度限时管理。

分管领导:

胡安超

田素雅

责任科室:

局各业务工作室


审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。

2

对已完成的预算执行项目以及经责项目,抓好审计整改落实。

1.加强对已完成审计项目的审计整改监督工作,建立整改工作台账和整改清单,明确整改时限和整改责任工作室以及责任人,确保审计发现各类问题整改落实到位

2.做好阶段性审计情况汇总工作,及时汇总上报局领导和上级审计机关。

分管领导:

王建军

责任科室:

法制工作室


审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。

3

组织实施台儿庄区城市道路雨污分流管网改造工程专项审计。

  1. 紧扣审计实施方案,重点关注项目控制价编制质量、施工过程质量控制、项目改造完成后的效益等情况,对实施雨污合流管网改造工程的经济效益、社会效益和环境效益等进行全面深入地研究。
  2. 实行审计项目进度限时管理。

分管领导:

胡安超

田素雅

责任科室:

财政审计工作室

审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。

4

组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金专项审计

1.紧扣审计实施方案,重点关注财政衔接推进乡村振兴补助资金是否落实到具体单位、发挥预期效益及项目收益分配情况,重点揭示资金拨付不及时不足额及投向不科学不规范等问题。

2.实行审计项目进度限时管理。

分管领导:

胡安超

田素雅

责任科室:

电子数据工作室


区审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。

5

组织实施高标准农田专项审计

1.紧扣审计实施方案,重点审查高标准农田建设规划制定与执行、项目管理与实施情况,重点关注项目规划是否因地制宜,检查项目变更是否按程序审批,现场签证计量是否真实,设计及监理单位是否按照合同约定履行义务,施工单位是否存在偷工减料、不按设计图施工等情况。聚焦资金管理使用,审查专项资金支出合规性、地方财政配套资金落实等情况,重点关注是否拖欠中小企业和民营企业账款、物资采购是否严格执行政府采购程序、项目实施后的耕地是否达到高标准农田标准等情况,提升专项资金使用绩效

2.实行审计项目进度限时管理。

分管领导:

胡安超

田素雅

责任科室:

电子数据工作室

审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。



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