• 索 引 号:370405/2022-00024
  • 主题分类:审计工作开展
  • 发布机构:台儿庄区审计局
  • 成文时间:2022年09月09日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年09月09日
  • 标  题:台儿庄区召开2022年全区内审工作会议
  • 效力状态:有效

台儿庄区召开2022年全区内审工作会议

为进一步加强全区内部审计工作,建立健全内部审计工作体制,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,8月25日上午,台儿庄区召开2022年全区内审工作会议,各街道、区直单位、区属国企等15家单位内审机构主要负责同志参加了会议。会议传达学习了市委审计委、市审计局印发的《<关于进一步加强内部审计工作的意见>的通知》(以下简称《意见》)以及区委有关领导批示精神。

会议强调,内审是我国审计监督体系的重要组成部分,全区内审机构要深入贯彻党中央对内部审计工作的部署和要求,深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,按照市委审计委、市审计局印发的《意见》有关要求,落实区委有关领导批示精神,始终坚持党对审计工作的集中统一领导,进一步加强全区内审工作,促进建立健全内部审计制度,充分发挥内部审计作用,积极推进内部审计工作高质量发展。

会议要求,全区内审机构要紧紧围绕区委区政府中心工作,聚焦重大项目、重大资金、重点领域等,科学谋划审计项目计划。要加强内审机构制度建设,提升规范化管理水平,优化干部队伍结构,积极培育专业化能力强、综合素质高的内审团队。要加强与纪检、监察、巡察、组织人事等内部监督力量的协同联动,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制,提升单位内部审计结果运用水平,坚持举一反三,推动审计发现问题整改,努力达到“发现一点,规范一片”的审计整改监督实效。

会议明确,全区内审机构要积极参加上级部门组织的学习培训,加强与市内审协会联系,积极报送优秀审计项目。区审计局要进一步加强对全区内审机构的业务指导和技术支持,通过业务培训、交流研讨、现场调研等多种形式,切实提升内审人员业务能力水平。要进一步完善区审计局与全区内审机构之间的沟通协调机制,加强对财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督指导,推动全区内审机构提高发现问题、解决问题的能力,强化工作效能、提升治理能力。


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