- 索 引 号:370405/2021-00011
- 主题分类:执行效果评估
- 发布机构:区审计局
- 成文时间:2021年04月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年04月06日
- 标 题:台儿庄区审计局第一季度重点工作进展情况与成效
- 效力状态:有效
台儿庄区审计局第一季度重点工作进展情况与成效
序号 |
工作任务 |
进展成效 |
下一步举措 |
1 |
开展2020年度区级预算执行及其他财政收支审计,进行审前调查,制定审计工作方案,作出部署安排,进点实施审计。 |
按计划启动开展了2020年度区级预算执行及其他财政收支审计,在审前调查基础上制定了审计工作方案,财政审计工作室牵头,实施大兵团作战,开局良好。 |
1.对财政预决算管理、专项转移支付预算执行、政府性基金管理及其对应的政策等情况的审计,揭示财政支出结果未能落实国家政策目标要求、财政事权和支出责任不匹配等重大政策问题。 2.对32家区级一级预算单位实现数据分析全覆盖审计,在此基础上重点关注部门单位预算管理情况,中央八项规定精神贯彻落实情况,资产管理、政府采购和国库集中支付情况,预算资金绩效情况,部门决算草案等情况。 |
2 |
开展供销系统专项审计,印发通知方案,成立工作专班,组织展开审计。 |
印发了开展供销系统专项审计工作方案、审计通知,对实施审计作出了部署安排,进展顺利。 |
在全面分析、摸清底数的基础上,突出重点对象,重点关注全省供销合作社系统2013年以来有关资源开发、土地使用权出让、并购民营企业、处置社有资产、为民营企业借款或担保等方面存在的贪污贿赂、侵吞社有资产、侵占挪用资金、滥用职权造成重大资产流失等违纪违法问题线索。 |
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