- 索 引 号:370405/2020-00063
- 主题分类:执行效果评估
- 发布机构:区审计局
- 成文时间:2020年01月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年01月06日
- 标 题:台儿庄区审计局第一季度重点工作执行措施与监督
- 效力状态:有效
台儿庄区审计局第一季度重点工作执行措施与监督
序号 |
工作任务 |
措施步骤 |
责任分工 |
监督方式 |
1 |
开展2019年度区级预算执行及其他财政收支审计,进行审前调查,制定审计工作方案,作出部署安排,进点实施审计。 |
1.对财政预决算管理、专项转移支付预算执行、政府性基金管理及其对应的政策等情况的审计,揭示财政支出结果未能落实国家政策目标要求、财政事权和支出责任不匹配等重大政策问题。 2.对32家区级一级预算单位实现数据分析全覆盖审计,在此基础上重点关注部门单位预算管理情况,中央八项规定精神贯彻落实情况,资产管理、政府采购和国库集中支付情况,预算资金绩效情况,部门决算草案等情况。 |
分管领导:田素雅、 姜伟 责任科室:局各业务工作室 |
区审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。 |
2 |
开展新冠肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计,印发通知方案,成立工作专班,组织展开审计。 |
1.聚焦中央决策部署和省市区委(政府)出台的政策措施,关注各级财政、发改、工信等部门及时落实各项税费减免、房租减免等优惠政策情况,关注因配套政策不完善、缺乏可操作性,影响疫情防控工作开展的问题,关注信贷优惠政策制定执行情况等。 2.聚焦财政专项资金,全面摸清各级财政疫情防控专项资金规模、分配、拨付和使用管理等情况,审查资金的实际用途、使用效果等情况,揭示分配拨付不及时、违规使用、套取骗取、滞留闲置和损失浪费等问题。 3.聚焦社会捐赠款物,掌握捐赠款物的总体规模和管理分配使用情况,揭示捐赠款物登记入账不及时、不完整、挪用闲置、信息公开不准确及时等问题。 4.聚焦重点保障企业贴息贷款,审查银行贴息贷款的发放情况,揭示影响贷款资金供给和用款效率等问题;审查落实名单制管理相关情况,揭示应纳入未纳入和扩大发放范围等问题;审查企业获取使用贷款资金情况,揭示优惠贷款和财政贴息未及时足额到位,重点保障企业挪用、闲置或使用效率不高等问题。 5.聚焦疫情相关医保基金,掌握保障定点救治医院医保基金预拨付资金规模和拨付情况,审查医保基金先行垫付,药品和医疗服务全额纳入医保基金支付范围情况,揭示拨付不及时、增加患者负担和扩大拨付范围等问题。 |
分管领导:姜伟 责任科室:社保审计工作室 |
区审计局办公室定期调度工作措施落实和任务推进情况。 |