- 索 引 号:370405/2018-00341
- 主题分类:部门预算(含“三公”经费)
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2018年02月27日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年02月27日
- 标 题:台儿庄区文广新系统2018年部门预算公开
- 效力状态:有效
台儿庄区文广新系统2018年部门预算公开
第一部分 概况
一、主要职能
(一)全面贯彻中央、省、市有关文化、广播电视和新闻出版在文艺演出、新闻宣传、广播电影电视制作、作品出版等方面的方针政策,把握好文艺创作方向和舆论导向,领导、协调、监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权各项工作开展。
(二)贯彻执行国家文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章;指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作;领导文化市场综合执法机构依法开展执法业务;制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划,并依法监督实施;协调指导区和乡镇(街道办事处)在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项,贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。
(三)指导、协调与监督全区文化、广播影视和新闻出版宣传和创作。
(四)综合管理全区社会文化事业,指导公共文化服务事业和文化建设;指导开展群众文化活动,归口管理全区性重大文化活动;指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程;拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(五)制定全区电影发行、放映工作的发展规划和管理办法,负责全区电影发行、放映管理工作;组织实施全区农村电影放映工程;贯彻执行国家和省、市广播影视技术政策和标准,管理全区广播影视科技工作;管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕;管理监督全区广播电视节目、信息网络视听节目;负责全区广播电视广告播出管理。对全区广播电影电视的发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督。
(六)负责全区演出、娱乐、美术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构。
(七)负责全区新闻出版单位行业监管工作;监管全区出版物内容;负责全区新闻单位记者证的初审、备案;配合市文化广电新闻出版局查处新闻违法活动。
(八)负责全区印刷业的监管工作,做好印刷业经营场所的初审、备案工作。
(九)负责全区出版物市场经营活动的监管工作,拟订全区出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动。
(十)管理全区文物事业。
(十一)负责从事包装装潢印刷品、其他印刷品、打字复印名片印刷企业,图书报刊零售单位、电子出版物零售出租单位设立及成册内部资料性出版物初审、备案。
(十二)负责国家、省、市级文化、广播影视、新闻出版和著作权行政部门审批项目的初审上报和备案。
(十三)按照文化、广播影视和新闻出版事业发展需要,组织、指导系统内各单位有计划、多层次地培养各类专业人才;研究和推进全区文化、广播电视和新闻出版系统管理体制改革。
(十四)依据文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章,对违法违规的行为进行查处。
(十五)管理直属企事业单位。
(十六)指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。
(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
台儿庄区 文广新部门预算包括:台儿庄区文广新局本级。纳入区文广新局 部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
1 |
枣庄市台儿庄区文广新局、文物局 |
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2 |
台儿庄大战纪念馆 |
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3 |
贺敬之文学馆 |
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4 |
枣庄市台儿庄区图书馆 |
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5 |
枣庄市文化市场综合执法大队 |
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6 |
枣庄市台儿庄区文化馆 |
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第二部分 2018年部门预算表
公开01表:部门收支预算总表(功能分类)
公开02表:部门收支预算总表(经济分类)
公开03表:部门收入预算表
公开04表:部门支出预算表
公开05表:部门财政拨款收支预算总表
公开06表:部门一般公共预算支出预算表
公开07表:部门一般公共预算基本支出预算表
公开08表:部门政府性基金收支预算表
公开09表:部门政府采购预算表
公开10表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2018年收入预算为3604.1万元,其中:财政拨款454.6 万元,上年结余3149.5 万元。
2018年支出预算为3604.1万元,其中:基本支出1995.97 万元,项目支出1608.1 万元。
2018年财政拨款支出预算为3604.1 万元,其中工资福利支出1962.3万元,商品和服务支出 1635.1万元,对个人和家庭的补助 5.7万元,其他支出 31万元。
2018年政府性基金收入 1万元,政府性基金支出1 万元。
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2018年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.2万元,其中因公出国(境) 0万元,公务用车维护费 3.2万元,公务接待费1万元。
1、因公出国(境)费用预算0 万元。因公出国(境)组数0 、0人数 。
2、公务用车运行维护费预算3.2 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车保有数3 辆。
3、公务接待费预算1 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次10 次、人数80 人。
2018年三公经费总体比上年决算减少了2.3万元,其中因公出国(境)费用和上年一致,都为 0万元;公务用车维护费比上年减少了1 万元,主要原因是公务用车改革,压减运行维护费 ;公务接待费用比去年下降了1.3万元,主要因为遵照上级厉行节约的规定,反对四风,将勤俭节约执行到位,严格避免不必要支出 。