• 索 引 号:370405/2017-00263
  • 主题分类:部门预算(含“三公”经费)
  • 发布机构:区财政局
  • 成文时间:2017年03月03日
  • 文  号:
  • 发文时间:2017年03月03日
  • 标  题:台儿庄区经信局2017年部门预算公开
  • 效力状态:有效

台儿庄区经信局2017年部门预算公开

第一部分 概况

一、主要职能:

(一)贯彻执行国家工业经济和信息化发展方针和行业政策,指导全区产业结构调整;参与全区工业经济和信息化发展战略目标的研究,推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订符合我区实际的工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施;起草相关规范性文件。

(二)编制并组织实施近期经济运行调控目标,监测、分析全区经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;协调全区“三电”管理,组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度;负责成品油流通、石油天然气管道保护和监督管理;指导工业行业安全生产,负责工业应急管理和产业安全相关工作;负责茧丝绸行业管理和协调;指导和管理散装水泥推广工作。

(三)组织实施国家工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;组织实施淘汰落后产能,推进新兴产业发展。承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导工业和信息化企业开拓市场。

(四)负责企业技术改造投资管理,编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划,按有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目。指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;组织实施有关技术创新重大专项。组织申报国家级、省级、市级工业和信息化特色产业基地;推进产业集群发展,组织培育区域品牌。

(五)研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施,组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

(六)统筹推进全区信息化工作,研究拟订全区信息网络发展的政策措施;指导协调信息资源的开发利用;指导协调全区电子政务建设,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通,推动公共信息资源共享;推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展,促进信息技术的推广应用。组织协调全区信息安全体系建设,统筹规划信息系统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系。

(七)负责全区节能减排综合协调工作,组织全区建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施;负责组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能与环保产业;负责全区节能监督管理工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成:

台儿庄区经信局部门预算包括:台儿庄区经信局。纳入台儿庄区经信局2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

台儿庄区经济和信息化局

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

第二部分 2017年部门预算表

附表一:收支预算总表(功能科目)

附表二:收支预算总表(经济科目)

附表三:收入预算表

附表四:支出预算表

附表五:财政拨款收支预算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出预算表

附表七:政府性基金支出预算表

附表八:财政拨款安排的基本支出预算表

附表九:政府采购预算表

附表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为634.38万元,其中:财政拨款634.32 万元,上年结余0.06万元。

2017年支出预算为634.38万元,其中:基本支出 415.43万元,项目支出218.95万元。

2017年财政拨款支出预算为634.32万元,其中工资福利支出251.91万元,商品和服务支出87.37万元,对个人和家庭的补助79.04万元,其他支出216万元。

2017年政府性基金收入0万元,政府性基金支出 0万元。

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元,其中因公出国(境)0万元,公务用车维护费1.5万元,公务接待费0.7万元。

1、因公出国(境)费用预算0万元。因公出国(境)组数0\人数0.

2、公务用车运行维护费预算1.5万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车保有数1辆。

3、公务接待费预算0.7万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。公务接待批次8、人数30人.

2017年三公经费总体比上年决算增加0.18万元,其中因公出国(境)费用和上年一致,都为0万元;公务用车维护费与上年相同,主要原因是2016年下半年我区进行了公车改革,我部门公车数量不变;公务接待费用比去年上升 0.18万元,主要因为今年接待任务估计有所增加,在尽量节约的前提下,还是会增加一些支出。

附件:2017年经信局部门预算表

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