- 索 引 号:370405/2016-00329
- 主题分类:部门预算(含“三公”经费)
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2016年06月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2016年06月23日
- 标 题:2015年台儿庄区财政局部门预算
- 效力状态:有效
2015年台儿庄区财政局部门预算
第一部分 概况
主要职能:
1、贯彻执行国家和省市有关政策、税收的方针政策、法律、法规;研究拟定我区有关财政、税收政策、实施办法并组织实施。
2、编制年度区级财政预算草案并组织执行,汇总全区财政决算;管理区级各项财政收入,根据区级预算安排确定财政税收收入计划,提出地方性税收政策建议;管理区级预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金;会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项。
3、管理区级财政公共支出和各项专款;执行政府采购;制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行基本建设财务制度。
5、参与区级政府投资项目的可行性论证,办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算。
6、管理区级和委托我区管理的中央、省、市驻台单位有关的财政社会保障支出;执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
7、监督执行政府采购政策,对全区政府采购工作进行指导和信息统计分析; 对区直机关事业单位财务实行统一的会计核算和进行会计监督。
二、部门预算单位构成:
台儿庄区财政局部门预算。纳入台儿庄区财政局部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
1 |
台儿庄区财政局 |
http://www.tezcz.gov.cn/ |
2 |
台儿庄区会计管理局 |
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第二部分 2015年部门预算表
一、2015年台儿庄区财政局收支预算总表(表1)
表1:2015年台儿庄区财政局收支预算总表
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单位:万元: | ||||
收 入 |
支 出 |
| |||||||
收 入 项 目 |
2015 年 预算 |
支 出 项 目 |
2015年 预算 |
| |||||
一、公共财政拨款(补助) |
519 |
一、一般公共服务支出(类) |
539 |
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二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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财政事务 (款) |
539 |
| |||||
三、国有资本经营收入 |
|
行政运行 (项) |
461 |
| |||||
四、预算外资金收入 |
|
一般行政管理事务(项) |
58 |
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五、事业收入 |
|
信息化建设 |
10 |
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六、事业单位经营收入 |
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其他财政事物支出 |
20 |
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七、其他收入 |
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四、 |
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本 年 收 入 合 计 |
519 |
本 年 支 出 合 计 |
549 |
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八、其他 |
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对附属单位补助支出 |
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上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
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附属单位上缴收入 |
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结转下年 |
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| |||||
用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
30 |
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| |||||
收 入 总 计 |
549 |
支 出 总 计 |
549 |
| |||||
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二、2015年台儿庄区财政局收入预算表(表2)
表2:2015年台儿庄区财政局收入预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
公共财政拨款(补助) |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
预算外资金 |
其他资金 |
上年结余结转 | ||
类 |
款 |
项 | ||||||||
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合计 |
549 |
519 |
|
|
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|
30 |
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三、2015年台儿庄区财政局支出预算表(表3)
表3:2015年台儿庄区财政局支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
|
|
|
合计 |
549 |
461 |
88 |
|
201 |
|
|
一、一般公共服务支出(类) |
539 |
461 |
78 |
|
|
06 |
|
财政事务 (款) |
539 |
461 |
78 |
|
|
|
01 |
行政运行 (项) |
461 |
461 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(项) |
58 |
|
58 |
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06 |
信息化建设 |
10 |
|
10 |
|
|
|
99 |
其他财政事物支出 |
20 |
|
20 |
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四、2015台儿庄区财政局公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表4)
表4:2015年台儿庄区财政局
公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | |||
25 |
|
9 |
|
9 |
16 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2015年收入预算为549万元,其中:财政拨款519万元,上年结转30万元。
2015年支出预算为549万元,其中:一般公共服务支出549万元。
二、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为549万元,具体情况如下:
一般公共服务服务支出549万元,主要用于人员经费、办公经费、财政业务综合管理平台建设、会计继续教育。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2015年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25万元。
1、无因公出国(境)经费预算。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算 9万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算16万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。