• 索 引 号:370405/2019-00747
  • 主题分类:部门决算(含“三公”经费)
  • 发布机构:区财政局
  • 成文时间:2014年11月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2014年11月01日
  • 标  题:2013年度台儿庄区发改局部门决算
  • 效力状态:有效

2013年度台儿庄区发改局部门决算

第一部分    概 况

主要职能(一)研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策;组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域发展、城市化、工业功能区块发展等专项规划;负责提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标及政策;协调经济发展中的重大比例关系。

(二)负责全区国民经济运行的预测、预警、监控、分析,并向全社会提供信息;参与对重大问题的调研,特别是对经济和社会事业发展中的热点、重点问题的调研,并及时向区委、区政府提出政策建议和提供决策依据。

(三)负责全区固定资产投资的综合管理,规划重大项目的布局;研究提出重点建设项目计划并组织实施;综合平衡政府财力用于固定资产投资的资金并纳入投资计划管理,协调其他资金的投向;负责审批和登记限额以内的基本建设项目,审核上报国家、省审批项目;负责安排区级预算内基本建设投资计划,负责预算外资金用于基础建设投资的计划管理;编制建设用地的年度计划;指导和综合协调全区招投标工作。

(四)组织全区重大项目稽察工作。

(五)会同有关部门研究提出农业经济发展速度、结构调整和生产力布局的目标及政策建议;参与全区农业资源的综合管理并实行计划指导。

(六)根据国家产业政策,制订全区产业发展导向目录,提出全区工业经济发展的导向意见;协调各行业的发展,大力推进高技术产业化,组织高技术产业化重大项目;研究拟定生产力布局规划方案及区域经济布局调整的实施意见,负责工业功能区块的规划、审查、管理工作。

(七)研究提出全区服务业发展战略、规划和措施;研究落实服务业发展的各项政策;负责做好我区服务业重大项目的组织实施工作。牵头和组织协调服务业发展的重大问题,负责组织服务业考核工作。

(八)分析研究国内外市场供求状况,指导本区内外贸易发展战略和规划;负责审批和审核上报外资项目;指导全区流通市场建设规划和总体布局;搞好重要商品、物资、能源的总量平衡;负责散装水泥的推广管理工作。

(九)研究全区科学技术、教育、文化、卫生、体育、广电、社会保障等社会事业以及国防建设发展中的重大问题,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调各项社会事业与经济发展中的关系问题,推进社会事业产业化;参与社会保障制度改革政策的制定。

(十)贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针、政策、法律、法规和规章,研究制定本区推进信息化建设和信息产业化的规划、计划和政策,并组织实施;组织、协调和管理全区信息产业化项目及信息基础设施建设;依法实施对信息产业和信息市场的监督管理;指导、协调信息资源开发利用和信息技术推广应用。

(十一)研究经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;研究制定投融资体制改革方案,经批准后组织实施;指导和推进全区经济体制改革;提出完善社会主义市场经济体制以及促进改革开放、协调发展的政策建议;负责股份有限公司组建方案的预审和上报;负责培育企业上市的指导、协调、服务工作;负责证券、期货经营、产权交易的监督管理及审核报批工作;组织指导与协调小城镇、中心镇综合改革试点及其各项配套改革试点;会同有关部门搞好镇、街道中小企业担保有限公司组建的指导、协调、服务工作。

(十二)负责全区国民经济动员工作,承办区国防动员委员会和上级国民经济动员办公室交办的有关工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

第二部分    2013年度部门决算表

表1.收入支出决算总表   部门: 发改局 (单位:万元)

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

130

一般公共服务

30

120

二、上级补助收入

2

0

住房保障支出

31

10

三、事业收入

3

0

 

32

 

四、经营收入

4

0

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

0

 

34

 

六、其他收入

6

0

 

35

 

7

 

 

36

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

130

本年支出合计

54

130

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

0

 

28

 

 

57

 

合计

29

130

合计

58

130

表2.公共预算    部门:发改局 (单位:万元)

科目编码

科目名称(功能科目)

2013年决算数

合计

 

201

一般公共服务

120

2010401

行政运行

94

2010402

一般行政管理事务

26

221

住房保障支出

10

2210201

住房公积金

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表    部门: 发改局 (单位:万元)

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

7

 

6.5

 

6.5

0.5

注:2013年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 2013年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2013年度收入总计130万元,其中:财政拨款收入130 万元,上年结转和结余0.00万元。

2013年度支出总计 130万元,其中:一般公共服务支出120万元,住房保障支出 10万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款支出决算为130万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)支出120万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、购房补贴和其他工资福利支出。

2、住房保障支出 10万元,主要用于住房公积金支出。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 7.1693万元,其中:

1、因公出国(境)费决算0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算6.5万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车运行维护费6.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算0.5万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2013年公务接待费主要用于迎接上级部门各项检查。

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