- 索 引 号:370405/2019-00712
- 主题分类:部门决算(含“三公”经费)
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2014年10月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2014年10月31日
- 标 题:2013年度台儿庄区经济和信息化局部门决算
- 效力状态:有效
2013年度台儿庄区经济和信息化局部门决算
第一部分 概 况
主要职能
(一)负责全区经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出建议。提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域相关政策、政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的拟定、收集、整理、发布经济和信息化信息。
(二)拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测分析全区经济运行态势,进行预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。参与重要生产要素和重要原材料的产运需储的衔接和紧急调度、综合协调。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业、信息化的应急管理、产业安全有关工作。负责组织推进全区现代物流业的发展。
(三)制定贯彻执行国家和省、市产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息化产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。
(四)负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划;按规定申报、核准、备案技术改造投资项目;负责向上级争取相关信息产业扶持政策,会同有关部门安排区级财政用于工业和信息化领域的专项资金;建立并管理区级信息产业发展基金,协调全区信息产业发展中的重大问题,承担对全区信息制造业和软件业的行业管理工作。
(五)拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。按照分工,组织拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,会同有关部门审核、上报国家、省、市级企业技术中心。负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,推进实施名牌战略。
(六)推进可持续发展战略,综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。履行节能行政管理职责,负责全社会节能减排的综合协调工作。拟订并组织实施全社会节能、低碳经济及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划和政策措施。负责节能监督管理工作,配合相关部门开展节能评估审查工作。组织指导节能环保产业发展。指导全区墙体材料革新、发展散装水泥和节能监察工作。推动新能源装备产业发展。承担区节能减排工作领导小组节能办公室的具体工作。
(七)提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责行业淘汰落后生产能力工作。承担区履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的日常工作。
(八)负责引导企业开拓市场,监测分析产品市场运行和重要原材料的供求、价格状况,拟订企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业,指导发展总部经济、楼宇经济。
(九)指导工业、信息化领域利用外资工作;负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划编制并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。
(十)负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成分企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。承担区减轻企业负担领导小组办公室具体工作。指导全区企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,推进企业智力引进工作。
(十一)统筹推进全区信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和互联网融合,指导协调电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。积极参与拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向,提出国家、省、市对口部门和本区用于信息化财政性建设资金安排的建议,参与政府信息化项目审核,组织规划协调重大信息化建设项目。
(十二)负责协调维护全区信息安全及保障体系建设,指导监督重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,承担重要时期的信息安全应急协调工作。协调处理本行政区域内无线电管理事宜。
(十三)负责中小企业发展改革的综合指导与协调。拟订促进和扶持中小企业发展的规章和政策措施并组织实施。拟订全区中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套。指导和推进中小企业服务体系和融资担保体系建设。指导和帮助中小企业拓宽融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作;负责融资性担保机构的监管。
(十四)负责组织推进“诚信江苏”(诚信相城)发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。
(十五)负责全区国防科技工业相关工作。
(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。
部门决算单位构成
台儿庄区经济和信息化局部门决算包括:经济和信息化局本级。
2013年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
台儿庄区经济和信息化局 |
|
第二部分 2013年度部门决算表
表1.收入支出决算总表(单位:万元)
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
662 |
一、一般公共服务 |
30 |
406 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、科学技术 |
31 |
60 |
三、事业收入 |
3 |
|
三、节能环保 |
32 |
76 |
四、经营收入 |
4 |
|
四、资源勘探电力信息等事务 |
34 |
120 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
35 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
36 |
|
7 |
|
|
37 |
| |
8 |
|
|
38 |
| |
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
39 |
| |
本年收入合计 |
25 |
662 |
本年支出合计 |
54 |
662 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
662 |
合计 |
58 |
662 |
|
|
|
|
|
|
表2.公共预算(单位:万元)
科目编码 |
科目名称(功能科目) |
2013年决算数 | ||
类 |
款 |
项 |
合计 |
662 |
201 |
一般公共服务 |
406 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
406 | ||
2010401 |
行政运行 |
178 | ||
2010402 |
一般行政管理事务 |
228 | ||
206 |
科学技术 |
60 | ||
20604 |
技术研究与开发 |
60 | ||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
60 | ||
211 |
节能环保 |
76 | ||
21110 |
能源节约利用 |
76 | ||
2111001 |
能源节约利用 |
76 | ||
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
120 | ||
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
120 | ||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
120 |
表3.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表( 单位:万元)
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 | |||
2.58 |
|
1.5 |
|
1.5 |
1.08 |
注:2013年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分 2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2013年度收入总计 662 万元,其中:财政拨款收入 662万元,上年结转和结余 0 万元。
2013年度支出总计 662 万元,其中:一般公共服务支出 406万元,科学技术支出 60 万元,节能环保支出76万元,资源勘探电力信息等事务支出120万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款支出决算为 662万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出406 万元,主要用于工资、公务办公、公务运行、退休人员房补、伤残补助。
2、科学支出 60 万元,主要用于对企业科技支持的支出。
3、节能环保支出76万元,主要用于对企业节能环保方面的支出。
4、资源勘探电力信息等事务支出120万元,主要用于云计算中心机房维护的支出。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为 2.58万元,其中:
1、因公出国(境)费决算 0万元。
2、公务用车运行维护费 1.5 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费决算 1.08 万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2013年公务接待费主要用于迎接上级部门各项检查。