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计监督权方面 (1)在审计实施环节。审计组和审计人员未按审计实施方案实施审计或者审计实施不当,导致重大问题未被发现;未按照法定职责和程序获取审计证据、编制审计记录,导致审计结论不准确、不适当;审计组长对审计工作底稿、审计证据等未进行审核确认;对审计发现的重要问题隐瞒不报或者不如......
发布时间:2022.02.24
审计监督权方面 1.在审计实施环节。审计组和审计人员未按审计实施方案实施审计或者审计实施不当,导致重大问题未被发现;未按照法定职责和程序获取审计证据、编制审计记录,导致审计结论不准确、不适当;审计组长对审计工作底稿、审计证据等未进行审核确认;对审计发现的重要问题隐瞒不报或者不如实......
发布时间:2022.02.08